Порядок заполнения полей файлов (UF)

Top  Previous 

 

Заполнение полей структурированных файлов уведомлений при выгрузке документов в ОрФК

 

Если при формировании файлов для передачи в ОрФК появляются сообщения об ошибке в структуре файла, значит какой-то из обязательных реквизитов документа остался незаполненным. Если по тексту сообщения сложно определить, что это за реквизит, необходимо найти в таблице ниже (таблица построена на основании требований к форматам обмена*) соответствующий блок (блоки выделены в таблице желтым цветом) и в нем описание порядка заполнения нужного поля (светло-серым цветом выделены поля обязательные для заполнения), для удобства поля пронумерованы. На основании полученной информации внести необходимые изменения и повторно выгрузить документ.

_______________________________________________________

* Полный текст требований к форматам обмена размещен на нашем сайте

http://www.keysystems.ru/files/doc/eod/tr_2011_07.exe (версия 7.0)

 

img029

 

п/п

Имя блока/поля

Описание блока/поля

Примечание

 

FROM

Почтовая информация об отправителе файла

 

1.

BUDG_LEVEL

Уровень бюджета

Заполняется на основании данных справочника организаций «Бюджеты» по уровню бюджета, которому принадлежит счет корреспондента уведомления:

1 – "Федеральный бюджет";

2 – "Бюджет субъекта РФ", "Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга", "Бюджет терр. фонда обяз. мед. страхования";

3 – "Местные бюджеты", "Бюджеты городских округов", "Бюджеты муниципальных районов", "Бюджеты городских и сельских поселений";

5 – "Бюджет внебюджетного фонда".

2.

KOD_UBP

Код УБП

Заполняется значением из настройки "Дерево настроек - Настройки параметров по умолчанию - УНК, присвоенный органом ФК", при отсутствии указанного значения заполняется кодом БП организации-владельца счет корреспондента уведомления.

3.

NAME_UBP

Наименование УБП

Заполняется наименованием организации-владельца счет корреспондента уведомления.

 

TO

Почтовая информация о получателе файла

 

1.

KOD_TOFK

Код ОрФК

Заполняется кодом ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" уведомления.

2.

NAME_TOFK

Наименование ОрФК

Заполняется наименованием ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" уведомления.

 

UF

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

 

1.

GUID_FK

Глобальный уникальный идентификатор

Не заполняется.

2.

NOM_UF

Номер Уведомления

Заполняется значением поля "Номер" уведомления.

3.

DATE_UF

Дата Уведомления

Заполняется значением поля "Дата" уведомления.

4.

NAME_UBP

Наименование ПБС/АДБ/АИФДБ

Заполняется наименованием организации-владельца счета корреспондента уведомления.

Поле не заполняется при замене счета получателя (поле №11 блока UFPP) на 02 счет бюджета в соответствии с настройкой "Замена л/с БП (для схемы с 02 счетом бюджета)" режима передачи уведомления.

5.

KOD_UBP

Код по Сводному реестру ПБС/АДБ/АИФДБ

Не заполняется для УБП всех уровней, кроме федерального.

6.

LS_UBP

Номер лицевого счета ПБС/АДБ/АИФДБ

Заполняется значением поля "Счет корреспондента" уведомления.

Поле не заполняется при замене счета получателя (поле №11 блока UFPP) на 02 счет бюджета в соответствии с настройкой "Замена л/с БП (для схемы с 02 счетом бюджета)" режима передачи уведомления.

7.

NAME_GRS

Наименование ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ

Полное наименование ГРБС - вышестоящей организации корреспондента уведомления (определяется из привязки в справочнике "Получатели бюджетных средств" на закладке "Вышестоящие"). Если корреспондент не имеет вышестоящей, то поле не заполняется.

Поле не заполняется при замене счета получателя (поле №11 блока UFPP) на 02 счет бюджета в соответствии с настройкой "Замена л/с БП (для схемы с 02 счетом бюджета)" режима передачи уведомления.

8.

GLAVA_GRS

Глава по БК ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ

Код главы ГРБС - вышестоящей организации корреспондента уведомления (определяется из привязки в справочнике "Получатели бюджетных средств" на закладке "Вышестоящие"). Если корреспондент не имеет вышестоящей, то поле не заполняется.

Поле не заполняется при замене счета получателя (поле №11 блока UFPP) на 02 счет бюджета в соответствии с настройкой "Замена л/с БП (для схемы с 02 счетом бюджета)" режима передачи уведомления.

9.

NAME_BUD

Наименование бюджета

Заполняется наименованием бюджета (из справочника "Организации - Бюджеты"), к которому привязан счет корреспондента уведомления (привязка устанавливается в справочнике счетов в поле "Бюджет" формы редактирования счета).

10.

NAME_UBP_FO

Наименование финансового органа

Заполняется наименованием организации (финансового органа), исполняющей бюджет (из справочника "Организации - Бюджеты"), к которому привязан счет корреспондента уведомления (привязка устанавливается в справочнике счетов в поле "Бюджет" формы редактирования счета).

11.

LS_FO

Лицевой счет финансового органа

Заполняется счетом бюджета уведомления, если он лицевой.

12.

NAME_TOFK

Наименование органа ФК

Заполняется наименованием ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" уведомления.

13.

KOD_TOFK

Код органа ФК

Заполняется кодом ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" уведомления.

14.

FUND_SOURCE

Вид средств

Заполняется кодом следующими значениями в зависимости от вида средств счета корреспондента:

1 - БС;

2 - ПДД;

3 - ДБФ;

4 - ОРД;

5 - ВР.

15.

NOM_ZF

Номер запроса ОрФК

Заполняется значением из поля "Номер запроса" уведомления.

16.

DATE_ZF

Дата запроса

Заполняется значением из поля "Дата запроса" уведомления.

17.

СNAME_PL

Наименование плательщика

Заполняется наименованием плательщика (отправителя) из уточняемого документа.

18.

INN_PL

ИНН плательщика

Заполняется значением ИНН плательщика (отправителя) из уточняемого документа.

19.

KPP_PL

КПП плательщика

Заполняется значением КПП плательщика (отправителя) из уточняемого документа.

20.

PASP

Паспортные данные плательщика.

Не заполняется.

21.

BS_PL

Номер банковского счета плательщика

Заполняется расчетным счетом плательщика (отправителя) из уточняемого документа.

22.

DOL_RUK

Должность руководителя

Заполняется на основании данных строки "Руководитель (должность)" дополнительных реквизитов уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

23.

NAME_RUK

ФИО руководителя

Заполняется на основании данных строки "Руководитель (ФИО)" дополнительных реквизитов уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

24.

DOL_ISP

Должность ответственного исполнителя

Заполняется на основании данных строки "Исполнитель (должность)" дополнительных реквизитов уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

25.

NAME_ISP

ФИО ответственного исполнителя

Заполняется на основании данных строки "Исполнитель (ФИО)" дополнительных реквизитов уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

26.

TEL_ISP

Телефон ответственного исполнителя

Заполняется на основании данных строки "Исполнитель (телефон)" дополнительных реквизитов уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

27.

DATE_POD

Дата подписания документа

Заполняется на основании данных строки "Дата подписания" дополнительных реквизитов уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

28.

DOL_RUK_TOFK

Должность руководителя ОрФК

Не заполняется.

29.

NAME_RUK_TOFK

Руководитель ОрФК

Не заполняется.

30.

DOL_ISP_TOFK

Должность исполнителя ОрФК

Не заполняется.

31.

NAME_ISP_TOFK

Исполнитель ОрФК

Не заполняется.

32.

TEL_ISP_TOFK

Телефон исполнителя ОрФК

Не заполняется.

33.

DATE_TOFK

Дата отметки

Не заполняется.

 

UFPP

Реквизиты уточняемого платежного документа

 

1.

LINE_NOM

Номер записи

Заполняется программой для установления соответствия между строками блоков UFPP и UFPP_N файла.

2.

GUID

Глобальный идентификатор платежного документа

Не заполняется.

3.

KOD_DOC

Код платежного документа

Заполняется в соответствии с типом уточняемого документа:

"PP" – Платежное поручение,

"ZR" – Заявка на кассовый расход,

"ZS" – Заявка на получение наличных денег,

"UF" – Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа,

"SP" – Мемориальный ордер (справка ф.0504833),

"ZV" – Заявка на возврат.

4.

NAME_PP

Наименование платежного документа

Заполняется наименованием типа уточняемого документа:

"Платежное поручение",

"Заявка на кассовый расход",

"Заявка на получение наличных денег",

"Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа",

"Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям",

"Заявка на возврат".

5.

NOM_PP

Номер платежного документа

Заполняется значением из поля "Номер" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления.

6.

DATE_PP

Дата платежного документа

Заполняется значением из поля "Дата" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления.

7.

СNAME_PP

Наименование получателя

Заполняется значением из поля "Получатель" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления.

8.

INN_PP

ИНН получателя

Заполняется значением из поля "ИНН" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления.

9.

KPP_PP

КПП получателя

Заполняется значением из поля "КПП" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления.

10.

OKATO

Код по ОКАТО

Заполняется значением из поля "ОКАТО" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления.

11.

KBK

Код по КБК

Заполняется значением из поля "КБК" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления.

12.

TYPE_KBK

Тип КБК

Заполняется на основании типа бюджетной классификации, указанной в поле "КБК" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления:

10 – классификация расходов;

20 – классификация доходов;

31 – классификация источников, если код источника имеет тип "Внутренний";

32 – классификация источников, если код источника имеет тип "Внешний".

13.

ADD_KLASS

Код цели

Заполняется значением кода дополнительной классификации, указанной в составе кода бюджетной классификации уточняемого документа, если этот код отмечен в настройке "Дерево настроек - Настройки - Кассовое обслуживание - Целевые программы (контролируемые ОрФК)".

14.

SUM_PP

Сумма

Заполняется значением из поля "Сумма" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления.

15.

PURPOSE

Назначение платежа

Заполняется значением из поля "Назначение платежа" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления.

16.

NOM_ZR

Номер заявки

Не заполняется.

17.

DATE_ZR

Дата заявки

Не заполняется.

18.

NOTE

Примечание

Заполняется значением из поля "Примечание" раздела "Реквизиты платежного документа" уведомления.

 

UFPP_N

Новые реквизиты платежного документа

В блоке обязательно должно быть заполнено минимум одно поле

1.

LINE_NOM

Номер записи

Заполняется программой для установления соответствия между строками блоков UFPP и UFPP_N файла.

2.

CNAME_UBP

Наименование получателя

Заполняется значением из поля "Получатель" раздела "Изменить на реквизиты", если это значение отличается от указанного в поле "Получатель" раздела "Реквизиты платежного документа".

3.

INN_UBP

ИНН получателя

Заполняется значением из поля "ИНН" раздела "Изменить на реквизиты", если это значение отличается от указанного в поле "ИНН" раздела "Реквизиты платежного документа".

4.

KPP_UBP

КПП получателя

Заполняется значением из поля "КПП" раздела "Изменить на реквизиты", если это значение отличается от указанного в поле "КПП" раздела "Реквизиты платежного документа".

5.

OKATO

Код по ОКАТО

Заполняется значением из поля "ОКАТО" раздела "Изменить на реквизиты", если это значение отличается от указанного в поле "ОКАТО" раздела "Реквизиты платежного документа".

6.

LS_UBP

Лицевой счет Получателя

Заполняется значением из поля "Счет получателя" раздела "Изменить на реквизиты", если это значение отличается от указанного в поле "Счет корреспондента" уведомления.

7.

KBK

Код по КБК

Заполняется значением из поля "КБК" раздела "Изменить на реквизиты", если это значение отличается от указанного в поле "КБК" раздела "Реквизиты платежного документа".

8.

TYPE_KBK

Тип КБК

Заполняется на основании типа бюджетной классификации, указанной в поле "КБК" раздела "Изменить на реквизиты" уведомления:

10 – классификация расходов;

20 – классификация доходов;

31 – классификация источников, если код источника имеет тип "Внутренний";

32 – классификация источников, если код источника имеет тип "Внешний".

9.

ADD_KLASS

Код цели

Заполняется значением из поля "ДопКласс" раздела "Изменить на реквизиты", если соответствующий код отмечен в настройке "Дерево настроек - Настройки - Кассовое обслуживание - Целевые программы (контролируемые ОрФК)" и он отличается от кода дополнительной классификации, указанной в уточняемом документе.

10.

SUM

Уточняемая сумма

Заполняется значением из поля "Сумма" раздела "Изменить на реквизиты", если это значение отличается от указанного в поле "Сумма" раздела "Реквизиты платежного документа".

11.

PURPOSE

Назначение платежа

Заполняется значением из поля "Назначение платежа" раздела "Изменить на реквизиты", если это значение отличается от указанного в поле "Назначение платежа" раздела "Реквизиты платежного документа".

12.

FUND_SOURCE

Вид средств

Заполняется одним из следующих значений в зависимости от вида средств счета получателя:

1 - БС;

2 - ПДД;

3 - ДБФ;

4 - ОРД;

5 - ВР.