Бюджетное обязательство |
Пред. Начало След. |
Постановленные на учет бюджетные обязательства по государственным контрактам и иным договорам. В этом же режиме возможен электронный прием извещений о постановке на учет БО (формат TXIU). При приеме извещения ищется соответствующее БО, и если у него не проставлен учетный номер БО, то он заполняется указанным в извещении значением.
Список
Значение граф: Учетный номер БО - присвоенный бюджетному обязательству номер.
Сумма на текущий год - сумма БО на текущий финансовый год (год даты документа). Сумма на 1-ый год - сумма БО на первый год планового периода (следующий финансовый год). Сумма на 2-ый год - сумма БО на второй год планового периода. Сумма на 3-ый год - сумма БО на третий год планового периода. Сумма на последующие годы - общая сумма БО на: четвертый, пятый и т.д. год планового периода.
Общая сумма БО - справочно: сумма БО с учетом суммы исполнения обязательства прошлых лет. В общем случае должна соответствовать сумме основания.
Поставщик услуг - поставщик услуг по договору согласно справочника организаций комплекса. Поставщик услуг (ЭД) - поставщик услуг по договору согласно первичного образа документа (используетя при печати и электронном обмене). Основание-ПД - признак формирования БО из платежного документа (платежное поручение либо заявка на кассовый расход).
Осн.: .... - значение реквизитов из вкладки "Документ-основание" (см редактирование документа).
ОД - признак наличия прикрепленных оправдательных документов (сканов). ДПЛ - признак документа прошлых лет: неисполненного БО предыдущего финансового года. См одноименную опцию в режиме редактировнаия документа. Признак КС - значение признака "Казначейское сопровождение" (см редактирование документа).
Дата подписания - дата подписания документа руководителем (см редактирование документа, вкладка "Дополнительные реквизиты"). Подписанты - владельцы сертификатов, которыми подписан документ.
Панель инструментов
Удалить Если удаляемое БО сформировано в ПК "ВЕБ-Торги", то будут удалены все БО по данному контракту - это требование целостности и достоверности данных. Если одно из БО контракта невозможно удалить (например, уже были проведены платежи), то будет отказано в удалении с сообщением "Невозможно удалить связанный (имеющий общий с текущим документ-основание) документ". В этом случае вместо удаления следует воспользоваться режимом забраковки.
Пакетная замена Вид документа основания Замена значения в графе "Вид" на вкладке "Документ-основание". При этом прочие реквизиты документа основания (номер, наименование, и т.д.) останутся как есть. Если основание выбрано из документов базы данных (контракт, соглашение), то замена запрещена, кроме случая замены вида "контракт" на вид "договор".
Дата проводки - заполнение/изменение (но не очистка) значения поля "Дата проводки". Если в поле "Значение" выбрать "Дата документа" - то дата проводки всех отмеченных документов будет заменена на дату этого же документа. Документ-основание (контракт) Замена реквизитов на вкладке "Документ-основание" согласно выбранного контракта, и установка связи между документами. Применимо только для БО, вид основания в которых "Контракт".
Документ-основание (соглашение) Замена реквизитов на вкладке "Документ-основание" согласно выбранного соглашения, и установка связи между документами. Применимо только для БО, вид основания в которых "Соглашение".
Печать Доступные дополнительные поля для применения в пользовательских шаблонах:
Графы отчета: Счет контрагента: используется исключительно реквизит "Счет (ЭД)". Если его значение меньше 20 символов, то он отображается в колонке "Номер лицевого счета", иначе - в колонке "Номер банковского счета".
Печать в виде уведомления о превышении ЛБО Отчет предназначен для доведения до учреждения официального документа о непринятии к исполнению бюджетного обязательства. Предлагаемое применение: печать из документов-черновиков при забраковке предоставленного документа по каким-либо причинам. Реальная причина отклонения документа доступна учреждению по кнопке "Посмотреть причину забраковки". Строки КБК по ПНО не попадают в отчет. Суммы в отчете рассчитываются для данного (выделенного) документа БО по состоянию на максимальную дату из дат проводок среди отмеченных для печати БО и без учета последующих изменений БО:
Если требуется вывести в отчете остатки относительно росписи, то в шаблоне отчета (по умолчанию rep_0531703_br.xlt ) следует заменить переменную {s_y_L} на {s_y_R}.
Если требуется вывести в отчете только строки БК БО по которым есть превышение, то следует применить пользовательский шаблон rep_0531703_only_prev.xlt (БО \ Печать в виде уведомления о превышении ЛБО - настройка - Пользовательский шаблон Excel).
Формирование документов "Бухгалтерская справка" - устаревший режим, оставлен для совместимости с предыдущими версиями. Вместо кнопки следует использовать настройку документа "Операция, проставляемая автоматически".
Формирование документов "Сведение о БО (изменение)" на аннулирование Формируется изменение БО на сумму равную выплатам по БО, а так же соответствующий пакет документов по денежным обязательствам (при наличии). Если аннулируется БО без исполнения, т.е. с обнулением сумм текущего года, то сумма "Неисполнено" так же обнуляется.
Формирование документов "Сведение о ДО" Основание формируемого ДО заполняется по схеме: - если у БО вид основания: Исполнительный документ, Решение налогового органа, Иное основание - то оно копируется в ДО; - если у БО вид основания "Соглашение", то в ДО проставляется вид "Иное основание", а поле "Наименование" заполняется значением "График перечисления субсидии по Соглашению".
Формирование неисполненных БО и ДО Кнопка предназначена для перерегистрации в слудеющем году неисполненных в текущем финансовом году БО (принятых на учет). См описание в разделе "Формирование неисполненных БО".
Формирование документов "Схема кооперации" Из БО, контрагентом которого является ЮЛ с 71 л/с (или 41 л/с), формируются документы "Схемы кооперации": заказчиком будет ГРБС, на котором числится БО, а контрагентом - контрагент из БО. Настройки Формирование документов "Схема кооперации" - Используемые типы счетов контрагентов - позволяет задать типы счетов контрагентов, по которым разрешено формирование Схем кооперации. По умолчанию, если настройка не задана, используется тип счета "Лицевой счет неучастника бюджетного процесса" (SYS_LS_NUBP) - рекомендуемый разработчиком комплекса тип 71 л/с. Если в БО несколько контрагентов, то в "Схему кооперации" будет перенесен один первый попавшийся контрагент, тип счета которого соответствует настройке.
Открыть контракт в ЕИС - открывается сайт ЕИС (https://zakupki.gov.ru/) на странице контракта, реестровый номер которого указан в БО на вкладке "Документ основание". Открыть документ в ПК "WEB-Торги" - в ПК "WEB-Торги" открывается документ контракта, указанный в БО на вкладке "Документ основание". Для функционирования кнопки требуется:
Редактирование
Срок исполнения - дата завершения исполнения обязательств по документу-основанию. Документ прошлых лет - признак перенесенного неисполненного БО предыдущего финансового года.
Учетный номер БО - уникальный номер БО, который указывается в платежных документах при проведении платежей в счет БО. Присваивается учетный номер либо пользователем при вводе документа, либо автоматически при сохранении/зачислении документа, либо при приеме из УФК извещения о постановке на учет БО.
Аванс БО - сумма аванса по данному БО. При переносе неисполненных БО здесь сумма остатка аванса прошлогоднего БО. Не путать с суммой аванса на вкладке "Документ-основание" - это сумма аванса контракта/договора, справочно. В случае применения реквизита "Безусловность" для указания суммы аванса в БО (настройка БО "Использовать Безусловность для сумм аванса по БК" = ДА) данное поле доступно только для чтения и вычисляется автоматически по данным строк БО с признаком "Безусловность". Периодичность авансовых платежей - используется в денежных обязательствах для вычисления доли авансовых ДО, требующих подтверждения. Поле отображается только в случае применения реквизита "Безусловность" для указания суммы аванса в БО: настройка БО "Использовать Безусловность для сумм аванса по БК" = ДА. Возможные значения периодичности:
В случае выбора не разового аванса, в документах ДО (по этому БО) появляется дополнительное поле в шапке документа для указания периода (декады, месяца, квартала, даты и т.д.) авансового ДО либо периода, за который проходит подтверждающее (не авансовое) ДО.
Вкладка "Документ основание"
Вид - вид документа основания, выбирается из справочника "Виды документов-оснований". Количество видов оснований для БО фиксировано в соответствии с федеральным НПА, и не может пополняться пользователем. Для указания произвольного основания следует выбрать вид "Иное основание", а в графе "Наименование" указать требуемое основание (например "Распоряжение"). Наименование - наименование документа основания для вида "Иное основание". Номер - номер документа основания. Возможен выбор документов из базы, если учет соответствующих оснований ведется в базе данных (договора, соглашения, исполнительные документы). Для вида основания "Исполнительный документ" при выборе документа из списка в графе "Номер ИД/РНО" проставляется значение реквизита "Номер и/д" выбранного исполнительного документа, а в графе "Дата ИД/РНО" - первое непустое значение из перечня реквизитов: "Дата выдачи", "Дата предъявления", "Дата решения суда".
После выбора соглашения/контракта из списка доступных документов:
Сумма аванса может быть автоматически расчитана, если указать % аванса, относительно суммы в валюте БО: расчет аванса осуществляется при переходе курсора на поле "Сумма аванса" только в случае нулевой суммы аванса). Так же при заполнении суммы аванса автоматически пересчитывается % (при любом исходном значении %).
Уведомления о поступлении ИД/РНО - дата и номер Уведомления о поступлении ИД (РНО). Заполняется автоматически, если в графе "Номер" выбрано основание ИД (или РНО) и по нему сформировано уведомления о поступлении.
Идентификатор - идентификатор контракта. Поле доступно для заполнения/изменения только для видов оснований: договор, контракт, соглашение. Если основание выбрано в графе "Номер" из списка документов (договор, соглашение), то идентифкатор заполняется автоматически значением из выбранного документа основания (при наличии).
Реестровый номер - реестровый номер контракта. Если основание выбрано в графе "Номер" из списка документов (договор, соглашение), то реестровый номер заполняется автоматически значением из выбранного документа основания (при наличии).
Предмет - предмет по документу основанию (контракта/соглашения/исполнительного документа). В случае выбора Договора (вид основания договор либо контракт) предмет заполняется значением одноименного поля в Договоре. В случае выбора ИД предмет заполняется значением согласно настройки "Исполнительный документ - Формирование документов Бюджетное обязательство - Предмет БО".
Вкладка "Контрагент" Указывается поставщик услуг - получатель платежей по договору.
Вкладка "Расшифровка обязательства" Указывается БК и суммы по месяцам. Если разбивка по месяцам неизвестна (не нужна), то вся сумма текущего года указывается в январе. Предмет - заполняется вручную либо выбором из справочника. При формировании из контракта поле не заполняется .
Безусловность - признак безусловности суммы в строке обязательства. Назначение графы зависит от настройки документа "Использовать Безусловность для сумм аванса по БК":
Код по БК - БК БО, может быть несколько строк. Суммы на текущий год - распределение сумм БО по месяцам. Экономия - сумма экономии в результате постановки на учёт БО на основании БО (принимаемого), вычисляется автоматически при формировании БО из БО 9принимаемого). Для указания бухгалтерской проводки для суммы экономии в справочнике "Операции" требуется создать единственную операцию с "Символьным кодом"="экономия" - такая операция автоматически сохраняется с БО при наличии ненулевой суммы экономии. Сумма в валюте обязательства - суммы на последующие годы. Суммы прошлых лет - суммы прошлых лет для БО, перерегистрированных в текущем году как неисполненные в прошлые годы. Неисполнено - неисполненный остаток БО прошлого года, не может быть меньше суммы БО текущего года для БО прошлых лет.
Вкладка "Товары, работы, услуги" Детализация предмета контракта/договора (документа-основания). Существует предварительный контроль «Проверка соответствия итоговой суммы раздела "Детализация" полной сумме БО» по проверке совпадения суммы детализации с суммой расшифровки плюс суммы "Исполнено".
Вкладка "Дополнительные реквизиты"
По НПА документ не предусматривает наличия реквизитов исполнителя, тем не менее эти реквизиты заполняются автоматически данными пользователя, подтвердившего документ (установившему дату проводки), и не предусматривают ручное редактирование. Эти реквизиты попадают в печатную форму документа в поля "Ответственный исполнитель" раздела "Отметка о приеме на учет бюджетного обязательства" и заполняются автоматически данными логина пользователя (см. меню "Настройки - Реквизиты пользователя") при простановке даты проводки на документ :
Очищаются реквизиты исполнителя, если снимается дата проводки:
Контроли специфичные для документа "Бюджетное обязательство"
Соотношение суммы "Суммы прошлых лет.Исполнено" - требует, чтоб сумма в графе "Суммы прошлых лет.Исполнено" не превышала итоговую сумму текущего года. Применяется только для первоначальных БО, и не настраивается.
Проверка реквизитов банка контрагента (поставщика услуг) - ненастраиваемый контроль существования банка контрагента: если указан "БИК банка (ЭД)", то данное значение должно существовать либо в "Справочнике БИК ЦБ РФ", либо, при отсутствии, в справочнике "Банки" в статусе "Открыт". Если БИК контрагента не удовлетворяет указанным требованиям, то БО невозможно сохранить, кроме случаев формирования БО из расторгнутого контракта (в подсистеме "Госзаказ" либо из комплекса "Web-Торги") - тогда корректность БИК не проверяется.
Особенности При выгрузке в формате FK|TXBN обязательные поля COUNTRY (Наименование страны регистрации юридического адреса контрагента), OKSM (Код страны в соответствии с ОКСМ), ADDRESS (Юридический адрес) заполняются из справочника «НАВИГАТОР - СПРАВОЧНИКИ - ОРГАНИЗАЦИИ - Поставщики услуг» соответственно: "Код ОКСМ" и "Адрес".
При возврате в черновики учетный номер БО очищается безусловно.
Отказ удаления БО. При удалении выводится протокол отказа "Невозможно удалить связанный (имеющий общий с текущим документ-основание) документ". Причина: в ПК "WEB-Торги" из контракта было сформировано два (несколько) БО. При удалении одного из них, удаляется и второй (остальные) - это требование целостности и достоверности данных. Если второе БО невозможно удалить (например, уже были проведены платежи), то будет отказано в удалении и первого БО.
Формирование БО из Исполнительных документов и соглашений прошлых лет. Независимо от даты документа-родителя (исполнительного документа, соглашения) дата формируемого БО должна быть текущим годом. Поэтому если год расчетной даты комплекса превышает год даты формируемого БО, вычисленного по настройке документа-родителя [Формирование документов "Бюджетное обязательство" - Дата формируемых документов] , то датой формируемого БО становится расчетная дата комплекса.
Формирование БО из заявок на кассовый расход. Значение поля "Предмет" из вкладки "Документ-основание" заявки сносится в формируемое БО: в поле "Предмет" на вкладке "Документ-основание".
Настройки Правила предварительного контроля документа.
Используемые типы контрагентов. Ограничение на типы организаций, которые можно выбрать на вкладке "Контрагенты".
Используемые типы корреспондентов-получателей. Ограничение на типы учреждений-клиентов (КУ, БУ, АУ), по которым можно завести бюджетное обязательство.
Учетный номер БО - Автозаполнение - при значении "НЕТ" учетный номер заполняется вручную при создании БО. При значении "ДА" учетный номер вычисляется и заполняется автоматически при: сохранении беловика БО, зачислении черновика БО в беловики. Рекомендуемое значение "ДА". Учетный номер БО - Обязательность - рекомендуемое значение "ДА". Значение "НЕТ" используется в случае специфических схем санкционирования БО, когда разрешены БО изменения на ещё не принятые к исполнению БО (без учетного номера). Учетный номер БО - Длина значения - общая размерность учетного номера БО. По федеральным НПА (258н) это 19. Учетный номер БО - Шаблон значения - задает способ автовычисления учетного номера БО при включенной настройке автозаполнения поля. Значение состоит из последовательности фиксированных перменных, разделенных символом процента "%". Пример значения в соответствии с приказом 258н: %КУБП%ГГ%НОМЕР% (общая длина значения при этом 19). Доступны следующие переменные :
Устаревшие переменные, не используется по федеральным НПА с 2021г, и существуют для обратной совместимости:
Формирование документов "Денежные обязательства" - настройка - Дополнительные действия Набор опций по формированию ДО из БО и из платежных документов:
Использовать "Безусловность" для сумм аванса по БК При значении "ДА" строки БК с признаком "Безусловность" считаются авансовыми строками. Как следствие: - в центре контроля и состоянии счета суммы аванса по БО: БО_АВАНС и т.п. - вычисляются по строкам документа БО с признаком "Безусловность", и сумма аванса указанная в заголовчной части документа в поле "Аванс БО" не учитывается. - при сохранении документа БО проверяется соответствие суммы в поле "Аванс БО" и суммы строк с признаком "Безусловность", это не настраивается.
Выбор БО в документах с учетом строгого соответствия КБК Регулирует возможность исключения из анализа незаполненной БК БО при выборе БО в платежных документах. При значении НЕТ в платежных документах предлагаются БО, КБК которых не имеет дополнительных классификаторов, при наличии таковых в платежном документе. Рекомендуемые значения: НЕТ - если КБК в БО менее детализирована, чем в платежных документах; ДА - если детализация КБК совпадает в БО и платежах. |