Расходное расписание |
Пред. Начало След. |
Предназначен для доведения до казенных учреждений (ПБС, РБС, ГРБС) бюджетных данных и объемов финансирования расходов.
Если расходные расписания (РР) используются в финансовом органе только для передачи бюджетных данных в органы казначейства, то их необходимо исключить из учета, добавив в настройку расходного расписания «Аналитический признак, проставляемый автоматически» признак «Документ исключен из учета (SYS_EXCLUDE)». Для облегчения контроля наличия исключающего признака в фильтр документа добавлена опция "Наличие мемориального ордера" - поиск расписаний, сформированых из распоряжений на л/с, по которым сформирован также и мемориальный ордер.
Удалять РР, сформированные из распоряжений и документов росписи/ЛБО, можно только пакетом: если из распоряжения сформипровано 10шт РР, то удалять разрешено только весь пакет 10 шт. при необходимости аннулировать только часть РР пакета - их следует забраковывать.
Алгоритм формирования файлов-посылок при передаче расходных расписаний см в разделе "Электронный обмен".
Список
Номер - номер документа. При автонумерации уникальность обеспечивается в пределах показателей, применяемых в настройке шаблона нумерации. Например, если в номере применяется код УБП, то нумерация ведется в разрезе учреждений получателей документа. Дата проводки - дата проводки на документ в целом. Заполняется если дату проводки имеют все разделы документа. Дата проводки(БА) - дата проводки раздела бюджетных ассигнований. Дата проводки(ЛБО) - дата проводки раздела ЛБО. Дата проводки(ПОФ) - дата проводки раздела финансирования. ГРБС - код ведомства самой вышестоящей организации для отправителя (справочник "Корреспонденты(все)", поле "Ведомство" для ГРБС отправителя). № реестра РР - номер реестра расходных расписаний, в который включено данное расписание. ОД - признак наличия прикрепленных оправдательных документов. Вх. файл - файл, из которого документ был загружен. Исх. файл - файл, в который документ был выгружен. Дата выгрузки - системная календарная дата выгрузки документа в файл по кнопке "Передача". Сумма БА (тек год) - сумма текущего года раздела бюджетных ассигнований. Сумма ЛБО (тек год) - сумма текущего года раздела ЛБО. Сумма ОФ (тек год) - сумма текущего года раздела финансирования. Подписанты - пользователи, подписавшие своими ЭЦП документ.
Панель инструментов Печать При печати (выгрузке) документа наименования отправителя/получателя/главного распорядителя берется из справочника корреспондентов с учетом истории наименований на дату документа. В примечании коды дополнительной классификации не указываются. При необходимости в пользовательском шаблоне следует использовать переменную cadd_bk для вывода кодов в примечании.
Дополнительные переменные, которые могут использоваться в пользовательском шаблоне печати:
Подтверждение Простановка даты проводки на разделы документа в соответствии с расчетной датой комплекса. Дата проводки заполняется только у разделов, для которых включена настройка "Автоматическое подтверждение" (на пользователя).
Редактирование
Дата ввода в действие - заполняется только в разделах документа, используется при обмене (передаче) РР с ОрФК. Анализируется только в отчете "Выписка из лицевого счета ПБС для отражения операций за будущие периоды". В центре контроля есть условие по этому реквизиту "Год вступления документа в силу" - документы для следующего финансового года не должны контролироваться с суммами текущего финансового года. При формировании документа из различных режимов заполнение даты ввода в действие зависит от настроек автозаполнения этой даты каждого раздела индивидуально.
Счет отправителя - после ввода получателя отправитель определяется программой автоматически согласно встроенного алгоритма (если счет отправителя не заполнен пользователем).
Дополнительные реквизиты Реквизиты руководителя заполняются при создании документа следующим образом:
Пользователь может изменить (вписать) значение по своему усмотрению.
Вкладка "Внутриведомственная реорганизация" Вкладка активируется при выборе в поле "Специальные указания" значения "2 Внутриведомственная реорганизация" - в этом случае заполнение полей на вкладке строго обязательно. Используется для оформления реорганизация при выгрузке в УФК.
Формирование документа При формировании РР (например, из распоряжения на л/с) в него подгружаются все имеющиеся на данный момент БР и ЛБО (по ПБС и сводные) по определенному получателю, дата проводки которых не превышает дату формирования расходного расписания и они не привязаны ни к одному другому расходному расписанию. Расходные расписания по отрицательным суммам формируются отдельными документами, если в их формировании не участвуют первоначально доводимые до получателя росписи или лимиты. Раздел "Объемы финансирования" не заполняется при формировании в режимах росписи и ЛБО, и заполняется при формировании по распоряжениям на л/с. Формирование из любых режимов разделов "Бюджетные данные" и "Лимиты бюджетных обчзательств" зависит от значения настройки "НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Распоряжение о зачислении средств на л/с - настройка - Распоряжение о зачислении средств на л/с - Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Документы-основания".
Если РР формируется из распоряжения на л/с:
Если РР формируется из списка документов росписи (справки ф2):
Если РР формируется из списка документов ЛБО:
Особенности
1) Видимость документов . С версии 16.3 видимость расходных расписаний в списках определяется по настройке документа "Определение доступа к документу", т.е. видны только документы, на которые пользователь имеет доступ на редактирование. Значение настройки может изменить только пользователь с ролью "Администратор", хотя доступно задание значений на пользователя.
2) Наименование финоргана Наименование финоргана определяется по исполнителю бюджета, по которому проходит расходное расписание (см. по кнопке "Бюджет") - по данным справочника корреспондентов с учетом истории наименований.
3) КБК источников. Для ввода доступны только КБК источников, примененные в документах с таким же л/с, как счет получателя расписания.
Настройки Документа Выгрузка реквизитов - набор опций для электронной передачи документа по ТФФ УФК. В общем случае должны быть включены, как минимум, первые три опции.
Настройка - Номер - Шаблон значения. При автоматической генерации номера учитываются документы, находящиеся в корзине, для вычисления следующего порядкогового номера. Задает шаблон значения номера документа при автоматической нумерации. Можно использовать следующие параметры:
Примеры шаблона:
Автоматическое подтверждение Таких настроек 3шт, для каждого раздела РР:
определяют заполнение даты проводки соответствующего раздела по кнопке "Подтверждение". Примечание: в режиме Общего просмотра заполнение/очистка даты проводки РР методом пакетной замены невозможно.
Общие 1. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Кассовое обслуживание - Целевые программы (контролируемые ОрФК).
2. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Кассовое обслуживание - Целевые программы (неконтролируемые ОрФК). Целевые коды, учитываются как целевые в ПК "Бюджет-СМАРТ", но не передаются в ОрФК.
3. НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Распоряжение о зачислении средств на л/с - настройка - Распоряжение о зачислении средств на л/с - Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Документы-основания. Определяет, какие разделы расходного расписания будут рассчитаны при автоматическом формировании документа из каких-либо режимов/документов.
Передачи Выгружать доп. классификацию - какие виды дополнительной классификации учитывать при выгрузке документа:
|